Консультационный семинар

Специально для бухгалтера: обзор изменений законодательства

Совсем недавно президент подписал десятки законов, которые существенно повлияют на работу компаний.. Часть поправок направлены на усиление налогового контроля. О чем свидетельствует и активная работа ФНС. Часть поправок направлена на упрощение урегулирования налоговых споров. Другие поправки непосредственно оказывают влияние на правила исчисления основных налогов: НДС и налога на прибыль. Изменения в имущественном налогообложении влечет за собой увеличение налоговой нагрузки на бизнес. В любом случае информация, представленная на семинаре, позволит специалисту понять изменения действующего законодательства и принять верное профессиональное решение.

Лектор: Антошина Ольга Александровна - к.э.н., доцент, член Экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, сертифицированный бухгалтер-практик SIP/SIPA, бизнес-тренер по программам МBА, действительный член ИПБ России, аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему.
Цена: 11 682 руб. (в т.ч. НДС), 8 177 руб. (в т.ч. НДС) для сопровождаемых клиентов компании РУНА
Дата: 30 ноября 2017, c 10:00 до 17:00
Место проведения: БЦ «Даев-Плаза», Москва, Даев переулок, дом 20, м. Тургеневская
Документ о повышении квалификации: Сертификат ИПБР - 1 062 руб. (в т.ч. НДС), Сертификат участника

План мероприятия

1. Реализация налоговой политики России в 2017-2018 годах.

  • Принятые и готовящиеся к принятию изменения в законодательной и нормативной базе. Что изменится с 01.01.2018 в исчислении и уплате важнейших налогов:
    — налога на добавленную стоимость;
    — налога на прибыль организаций;
    — налога на доходы физических лиц;
    — налог на имущество организаций.
  • Налоговая прозрачность бизнеса. Практика реализации новых подходов к организации налогового контроля и администрирования уплаты налогов в РФ, повышение эффективности налоговых проверок, выявление схем уклонения от уплаты налогов.
  • Электронный документооборот между налогоплательщиками и налоговыми органами
  • Интернет-сервисы ФНС для юридических лиц
  • Обзор и рекомендации по важнейшим налогам с учетом принятых и готовящихся к принятию законодательных и нормативных актов: налогу на прибыль организаций; НДС; НДФЛ; имущественным налогам.

 2. Администрирование НДС – итоги прошедших декларационных кампаний, комментарии и рекомендации.

  • Администрирование НДС: автоматизация перекрестных проверок с использованием «АСК НДС-2»
  • Новая декларация по НДС.
  • Обновленная форма счета-фактуры, изменения в правилах ведения книг покупок, продаж и журналов учета счетов-фактур (коды видов операций)
  • Новые подходы к проведению камеральных проверок по НДС (представление пояснений и уточненной декларации по автотребованиям)
  • Порядок составления счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур. Отражение операций в книгах покупок и книгах продаж (в т.ч. особенности для посредников)
  • Корректировочные счета-фактуры, в т.ч. сводные. Исправленные счета-фактуры. Различия между исправлениями и корректировками
  • Раздельный учет «входного» НДС (сложные и спорные вопросы в свете новых решений ВС РФ)
  • Корректировка стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
  • Налоговые вычеты: период применения. Отдельные сложные и спорные ситуации исчисления НДС в разъяснениях экспертов
  • Актуальные инструктивные и разъясняющие письма Минфина и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты НДС: правовое значение.

3. Налог на прибыль организаций: новое и хорошо забытое старое.

  •  Изменения в порядке учета доходов и расходов, в свете осенних поправок.
  • Обзор типовых ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании налоговых баз. Рассмотрение спорных вопросов.
  • Документальное подтверждение расходов и их экономическое обоснование.
  • Убытки, принимаемые и не принимаемые в целях налогообложения.
  • Анализ алгоритма проверки налоговых деклараций контролирующими органами.
  • Новая налоговая декларация
  • Новая налоговая декларация. Приказ ФНС России «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 19 октября 2016 года N ММВ-7-3/572@»

4. НДФЛ в 2017-2018 годах: что и как проверяют, за что штрафуют?

  • Анализ изменений действующего законодательства.
  • Обзор типичных ошибок, допускаемых налогоплательщиками при формировании налоговых баз.
  • Налоговые вычеты, которые может предоставлять налоговый агент: стандартные, социальные, имущественные.
  • Новые правила предоставления имущественного вычета по НДФЛ (основные изменения имущественного вычета).
  • Спорные моменты начисления НДФЛ (срок уплаты, порядок предоставления 2-НДФЛ).
  • Обязанности налоговых агентов: исчисление, удержание, перечисление НДФЛ (за какие нарушения накажут, а за какие ответственности не будет).

5. Страховые взносы.

  • Практика применения новой главы 34 Налогового Кодекса РФ «Уплата страховых взносов». Разграничение полномочий между ведомствами (ФНС, ПФР и ФСС).
  • Сложные вопросы налогообложения: обзор и практика применения в 2017 году разъяснений Минфина России и ФНС России по вопросам исчисления и уплаты налогов в конкретных хозяйственных ситуациях: практика разрешения.
  • Тенденции арбитражной практики.

6. Имущественное налогообложение.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ

Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты

Схема проезда


Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!