Консультационный семинар

НДС в 2018 году: последние изменения и сложные вопросы | Аудио

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович - юрист, аудитор, член Московской аудиторской палаты. Руководитель интернет-проекта Taxslov.ru. Автор и ведущий практических бизнес-тренингов. Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку

 
7 июня 2018
 
Сертификат участника
 
Аудиозапись

План мероприятия

Формат: аудиозапись семинара и методический материал.
Длительность: 05 часов 30 минут.
После оплаты счёта высылается ссылка с логином-паролем для подключения и методический материал.
Ссылка дает доступ к записи семинара на 2 недели, в течение которых Вы можете множество раз подключаться и слушать семинар в удобное для себя время.

 

1. Последние изменения законодательства и правоприменительной практики по НДС

  • Обзор изменений в НК РФ, Постановление Правительства 1137, писем Минфина и ФНС, последние судебные решения.
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2»

2. Порядок исчисления НДС. Объекты обложения НДС и их особенности.

  • НДС при реализации (работ, услуг). НДС при реализации имущественных прав (в том числе и по договорам долевого участия в строительстве или инвестиционным договорам).
  • Коды видов операций НДС. Их значение и типичные ошибки.
  • Доля вычета НДС в регионе. Значение и применение этого показателя налоговой службой.

3. Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах. Электронный счет-фактура. УПД.

4. Налоговые вычеты. Основные правила налогового вычета НДС (ст. 170, 171, 172 НК РФ).

  • Налоговые споры по контрагентам (прежде всего, по поставщикам). Важные правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании ст. 54.1. НК РФ, Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и последней судебной практики.
  • Сложные вопросы вычета НДС (вычет НДС по основным средствам, вычет НДС заказчиками строительства).
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).
  • НДС по полученным авансам. НДС по уплаченным авансам.

5. Корректировочный счет-фактура. Применение корректировочного счета-фактуры при изменении стоимости или количества.

6. Возврат товара. Какими документами оформляется. Спорные вопросы НДС по возврату товара. Как не потерять вычет НДС при возврате товара.

7. Договор комиссии, агентский договор и т.п. Особый порядок перевыставления счетов-фактур. Счета-фактуры и их регистрация при покупке товаров (работ, услуг) через комиссионера. Счета-фактуры и их регистрация при продаже товаров (работ, услуг) через комиссионера. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

8. Льготы по НДС (ст. 149 НК РФ). Лица, освобожденные от НДС. Место реализации товаров, работ, услуг (ст. 147, 148 НК РФ).

9. Раздельный учет НДС в случае осуществления операций облагаемых и необлагаемых НДС. Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету.

10. Восстановление НДС (ст. 170 НК РФ). Восстановление НДС по авансам, при передаче имущества в уставной капитал и т.д.

11. Налоговые агенты (ст. 161 НК РФ). Исчисление и уплата НДС при аренде госимущества, приобретения товаров (работ, услуг) у иностранных лиц. Вычет НДС налоговыми агентами.

12. Строительно-монтажные работы для собственного потребления (хозяйственный способ строительства). Начисление НДС. Особенности вычета НДС. Порядок выставления счета-фактуры.

13. Исправление ошибок в документах НДС. Дополнительные листы к книгам покупок и продаж. Исправление ошибок в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

14. Налоговая декларация по НДС.


Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты

Рассылка анонсов семинаров
Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!